10月12日上午,集團公司組織召開內(nèi)部審計工作情況通報會,會議由總會計師陳世安主持,公司黨委書記、董事長陳少林,黨委副書記、總經(jīng)理任波,紀委書記盧宏麗,審計委員會成員以及各子(分)公司相關部門主要負責人參會。
會議就2021年下半年財務收支和預算執(zhí)行、貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、制度執(zhí)行情況以及涉水領域腐敗問題專項審計調(diào)查的審計情況以及內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行了通報。
會議指出,此次審計工作是集團公司董事會履職盡責的充分體現(xiàn),審計工作扎實深入、成效顯著。發(fā)現(xiàn)的問題較往年呈現(xiàn)出問題由大變小、由多變少的特點,充分說明集團公司各項工作流程趨于完善,內(nèi)控管理愈發(fā)健全,整體情況良好。下一步,各子(分)公司、各部門要充分提高政治站位,強化審計監(jiān)督作用,建立長效機制,全面落實審計整改;要加強人才建設,提高審計質(zhì)量水平,讓內(nèi)部審計真正發(fā)揮“保駕護航”的作用。
會議強調(diào),要正確認識此次審計發(fā)現(xiàn)的問題,吸取經(jīng)驗教訓,強化責任、明確時限,采取過硬措施切實抓好問題整改。同時要進行深入剖析,切實加強企業(yè)管理,全方位防范風險,提升治理能力,確保企業(yè)穩(wěn)健運行。